หน่วยงานและองค์กร
แผนผังโครงสร้างของหน่วยงาน

แผนพัฒนาโดยรวมของจังหวัดฟุคุโอกะของจังหวัดฟุคุโอกะ
มุ่งสร้างสังคมที่มี "ประชากรมีความสุขที่สุดในประเทศ"โดยประชาชนที่อาศัยในจังหวัดฟุคุโอกะจะสามารถรับรู้ได้ถึงคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งวางมาตรการที่จะทำแผนนี้ให้เกิดขึ้นจริง
มุ่งสร้างสังคมที่เปี่ยมด้วยความหวังและความฝันที่จะพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของประชาชนผู้อยู่อาศัย อันได้แก่ "ความมั่นคง" "ความปลอดภัย" "ความสบายใจ" เพื่อให้ประชากรมีความสุขที่สุดในประเทศ
1 ระยะเวลาของแผน
5 ปี (เริ่มตั้งแต่ปี 2555 - 2559)
2 นโยบายการจัดการ
(1) บัญญัติ 10 ประการที่นำไปปฏิบัติจริง
- เศรษฐกิจเจริญรุดหน้าเติบโตไปไกล และสร้างงานแก่ประชาชน
- สามารถอยู่อย่างสบายใจและปลอดภัยจากอุบัติภัย อาชญากรรม และภัยพิบัติต่างๆ
- ผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางร่างกายสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขกายและสุขใจ
- ผู้หญิงสามารถมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มที่
- สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานได้อย่างปลอดความกังวลใดๆ
- เด็กและเยาวชนสามารถสานฝันสู่อนาคต
- ทุกคนสามารถอยู่อย่างมีสุขภาพพลานัยแข็งแรง
- สร้างสังคมที่สามารถสัมผัสได้ถึงสายสัมพันธ์แห่งความอบอุ่นร่วมกัน
- สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน
- สามารถเพลิดเพลินกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง
(2)พัฒนานโนบายให้เป็นรูปธรรมจาก 3 ด้าน
- รวมพลังเอเชียแล้วพัฒนาไปพร้อมๆกับชาติเอเชีย
- สร้างความโดดเด่นของแต่ละภูมิภาค และกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคให้มีเสถียรภาพ
- ให้ความสำคัญต่อประชากรในชุมชน และมุ่งสร้างความสุขแก่ประชากรแต่ละคนให้เพิ่มมากขึ้น
(3)สร้างระบบหมุนเวียนรีไซเคิล PDCA ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การคลัง
ประเด็นสำคัญเรื่องงบประมาณเบื้องต้นปี 2556
1.แนวคิดพื้นฐานในการจัดสรรงบประมาณ
เป้าหมายคือการเป็นเมืองฟุกุโอกะที่ "ชาวเมืองมีความสุขที่สุดในญี่ปุ่น" โดยนโยบายพื้นฐานคือการดำเนินการอย่างมั่นคงเพื่อเสริมสร้าง "ความมั่นคง" "ความปลอดภัย" และ "ความสบายใจ" ให้กับชีวิตของชาวเมือง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้ว เบื้องต้นจึงต้องทำให้เศรษฐกิจพื้นตัวและเพิ่มการจ้างงาน
ด้วยเหตุนี้จึงได้พยายามอย่างเต็มที่ในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากนโยบายฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเกี่ยวกับ "มาตรการด้านสภาพเศรษฐกิจและการจ้างงาน" และพิจารณาข้อกำหนดของรัฐบาลเพื่อจัดทำงบประมาณ 14 เดือนที่เป็นหนึ่งเดียวกับงบประมาณแก้ไขปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาถึงภัยธรรมชาติจากพายุฝนในฤดูร้อนปีที่แล้วและแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออกเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันภัย
และการรักษาความปลอดภัยนับตั้งแต่การรับมือกับกลุ่มอิทธิพลที่เป็นปัญหาเร่งด่วน เพื่อ "สร้างฟุกุโอกะให้เป็นเมืองที่ปลอดภัย สบายใจและรับมือภัยธรรมชาติได้ดี"
โดยทางเมืองจะทุ่มเทให้กับการสร้างสองสิ่งนี้ซึ่งถือเป็นพื้นฐานชีวิต จากนั้นจึงวางเป้าหมายไปที่การสร้าง "สังคมที่ทุกอยู่มีบทบาทได้อย่างกระตือรือร้น"
ที่ซึ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายและพร้อมจะช่วยเหลือกัน โดยในโอกาสนี้ทางเมืองจะให้ความสำคัญมากขึ้นกับมุมมองของผู้ใช้ชีวิต ให้ความสนใจชาวเมืองทุกท่านที่มีปัญหาต่างๆ
เพื่อบริหารเมืองแบบหันหน้าเข้าหากันและมีความอบอุ่น นอกจากนี้ก็จะดำเนินการปฏิรูประบบการเงิน เช่น รายรับรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการจัดสรรงบประมาณให้ได้อย่างมีความหมาย
| (1) ปริมาณรายรับรายจ่ายทางบัญชีทั่วไป | 1,631,700 ล้านเยน เทียบกับปีก่อน 400 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 0.0% |
|---|---|
| (2) ปริมาณรายจ่ายปกติ | 1,256,600 ล้านเยน เทียบกับปีก่อน 4,300 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 0.3% |
*-รายจ่ายปกติ...ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารทั่วไปไม่รวมค่าชำระหนี้สาธารณะและเงินชดเชยด้านภาษีสำหรับเมืองและหมู่บ้านต่างๆ
2.รายละเอียดงบประมาณโดยสังเขป
(1) ในด้านรายรับ เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีการลดลงของภาษีบริโภคท้องถิ่น ทั้งยังได้รับอิทธิพลจากเปลี่ยนแปลงระบบภาษี ทำให้ภาษีรับของเมืองลดลง 10,300 ล้านเยนเมื่อเทียบกับงบประมาณเบื้องต้นปีเฮเซที่ 2555 ภาษีที่รัฐจัดสรรให้ท้องถิ่นลดลงรวม 8,200 ล้านเยน ซึ่งในจำนวนนี้มีปัจจัยพิเศษของปีนี้คือ ส่วนที่ลดลง 19,300 ล้านเยนเนื่องจากการลดเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น และเพิ่มขึ้น 4,700 ล้านเยนเนื่องจากการจัดสรร "ค่ากิจการเพื่อกระตุ้นความคึกคักในท้องถิ่น" โดยที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นรวม 17,700 ล้านเยน โดยในปีนี้การลดเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น ทำให้ค่าจัดการศึกษาภาคบังคับที่รับผิดชอบโดยกระทรวงการคลังลดลง 2,500 ล้านเยน แต่เพิ่มขึ้น 12,400 ล้านเยนเนื่องจาก เงินจัดสรรให้เฉพาะคราวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่น"
(2) ในด้านรายจ่าย การใช้ประโยชน์จากมาตการฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้มีการจัดทำงบประมาณตามแนวคิดงบประมาณ 14 เดือน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของกิจการสาธารณูปโภค รวมทั้งกิจการที่เป็นการช่วยเหลือดำเนินการเองมีมูลค่า 34,500 ล้านเยน เพิ่มขึ้นมากถึง 18.8% โดยในงบประมาณเบื้องต้นเอง ค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณูปโภคทั้งที่เป็นการช่วยเหลือและดำเนินการเองก็เท่ากับ 100.8% ของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติมีมูลค่า 3,000 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 151.7% เนื่องจากต้องฟื้นฟูความเสียหายจากพายุฝนในฤดูร้อนปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆลดลง 6,500 ล้านเยน เนื่องจากกิจกรรมที่ใช้เงินทุนของเมือง เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก การตรวจสุขภาพหญิงมีครรภ์ ได้เสร็จสิ้นลง โดยได้เปลี่ยนให้อำเภอและหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง สำหรับค่าใช้จ่ายภาคบังคับ ค่าประกับสังคมเพิ่มขึ้น 11,700 ล้านเยน ค่าชำระหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 4,900 ล้านเยน ค่าบุคลากร เนื่องจากมีการลดเงินเดือนค่าราชการท้องถิ่นและกำลังมีการพิจารณาการจัดการตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลจึงยังไม่ได้ใส่ไว้ในงบประมาณ แต่ลดลง 5,300 ล้านเยน เนื่องจากการลดลงของเงินที่จ่ายให้ Mutual Aid Association
(3) เพื่อความสมดุลของรายรับรายจ่าย ได้รับงบประมาณ 26,800 ล้านเยนจากกองทุนเพื่อการปรับงบประมาณที่สาม

















กรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ